|
Zmluva |
1/2018
|
Dodatok č. 1 k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
42244030 ZO OZ pri ZŠ s MŠ, SNP 47, 05342 Krompachy |
Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy |
|
|
|
23.02.2018 |
|
Objednávka |
|
Objednávka 0201119
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo 29072011
|
7 647,60 |
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
PVKV - stav, s.r.o. Gelnica |
Základná škola , Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy |
|
|
|
29.07.2011 |
|
Objednávka |
|
Objednávka 0201132
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka 0201131
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra - Le chegue dejeuner 812011
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra - Vladimír Mišík -Promt 802011
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 0201123
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 0201122
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra - Le chegue dejeuner 662011
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra -Daffer 652011
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra SPP
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra Maguita1082011
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka 15
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra Le chegue dejeuner 532011
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra TMobil 512011
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra Azeko 502011
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra Uličný 492011
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
EMM plus s.r.o |
Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy |
|
|
|
31.08.2012 |
|
Objednávka |
|
Objednávka 14
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|